中航光电2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年3月28日,中航光电发布2025年度内部控制评价报告。

公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,董事会负责内控的建立、实施与评价披露,审计与风控委员会监督,经理层组织日常运行。内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论为,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在重大方面保持有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,评价期内无影响结论的因素。

评价范围涵盖公司本部及多家子公司,资产和营收占比均达100%,业务包括法人治理、战略规划等,重点关注销售、采购等领域。

公司依据相关规范和办法开展评价,确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷,未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷。此外,无其他内部控制相关重大事项。

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