广日股份董事会审计委员会肯定容诚所2025年度审计工作,拟续聘其为2026年审计机构

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2026年3月30日,广州广日股份有限公司发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。

容诚会计师事务所成立于1988年8月,2013年改制为特殊普通合伙企业。截至2025年12月31日,有合伙人233人,注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。2024年度收入总额251,025.80万元,审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。承担518家上市公司2024年年报审计业务,收费62,047.52万元,对广日股份所在同行业上市公司审计客户有383家,且已按规定购买职业责任保险。

2025年4月7日相关会议审议通过续聘议案,5月16日经股东大会通过,容诚所续任公司2025年年度审计机构。其依据审计准则对公司2025年度财务报告、内控有效性审计,核查关联方资金占用并出具报告,认为公司财务报表编制合规,内控有效,出具标准无保留意见审计报告。

董事会审计委员会对容诚所监督情况:审查其专业胜任等能力后,于2025年4月7日同意续聘;12月30日进行审前沟通;2026年3月17日进行完成阶段沟通;27日会议审议多项议案并同意提交董事会,包括续聘2026年年度会计师事务所的议案。

总体而言,审计委员会认为容诚所在年报审计中独立、客观,职业操守和业务素质良好,按时完成工作,审计规范。

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