2026年03月31日,华盛锂电发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖母公司及多家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及公司治理、财务管理等多项业务和事项,重点关注对子公司管理控制等多个高风险领域。公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,对于发现的一般缺陷采取“即发现,即整改”策略,均已执行整改措施。
2026年,公司将持续整改内部控制一般缺陷,严格落实相关规范和指引,强化内控意识,优化内控环境,调整内控制度,提升管理水平,防范风险,保障公司健康可持续发展。