2026年3月31日,兆易创新科技集团股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求,毕马威华振会计师事务所审计了兆易创新2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见及披露非财务报告内控重大缺陷。内控存在固有局限,推测未来有效性有一定风险。审计意见表明,兆易创新于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
兆易创新2025年度财务报告内部控制有效,彰显企业管理实力
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