太辰光审计委员会评估:容诚所2025年度审计工作规范及时,表现良好

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2026年04月01日,太辰光发布董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

2025年,太辰光续聘容诚会计师事务所为审计机构,聘期一年,年度审计费用57万元,内控审计费用14万元。容诚所对公司2025年度财务报告、财务报告相关的内部控制有效性进行审计,并对非经营性资金占用等进行核查,出具标准无保留意见的审计报告。审计中,就独立性、审计计划等与公司充分沟通。

审计委员会严格监督,核查容诚所资质和能力,于2025年10月同意续聘。2026年1月和3月分别召开审前沟通会和初步审计意见沟通会。3月27日,审议通过公司2025年相关报告并提交董事会。

总体来看,审计委员会履职尽责,认为容诚所在年报审计中态度公允客观,职业操守和业务素质良好,工作规范,报告客观及时。

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