2026年04月01日,高测股份发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出,按照企业内部控制规范体系规定,建立、实施和评价内部控制是公司董事会的责任。公司内部控制目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限性。
评价结论显示,在2025年12月31日内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及合并报表范围内子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、资金管理等,重点关注资金管理、分子公司管控等高风险领域。
公司依据相关要求开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制的重大、重要缺陷均未发现,一般缺陷已整改完成。
上一年度无内部控制缺陷整改情况。报告期内,公司内部控制执行有效,下一年度将结合经营环境变化及公司战略,继续优化内部控制体系,促进健康可持续发展,保障股东权益。