德科立2025年审计委员会履职尽责,2026年聚焦新兴风险与合规管理

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2026年04月01日,德科立发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第二届董事会审计委员会由曹新伟、朱晋伟、秦舒三名成员组成,曹新伟任主任委员。2025年,审计委员会共召开六次会议,全体委员参会且议案全部审议通过。会议内容包括与外部审计机构沟通年报审计策略、审议公司各期报告、利润分配预案、募集资金使用情况等议案。

履职方面,审计委员会监督和评估外部审计机构,认为容诚会计师事务所具备审计资质和能力;指导内部审计工作,认可内审计划并关注问题整改;审阅财务报告,认为真实准确完整;评估内部控制有效;协调各方与外部审计机构沟通;变更聘任容诚为2025年度审计机构;核查关联交易合规;确认募集资金使用合规。

总体而言,2025年审计委员会恪守职责,维护公司财务信息准确与运营规范。2026年将紧密衔接公司战略,关注业务拓展新兴风险与跨境运营合规管理。

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