2026年04月01日,英利汽车发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,天健会计师事务所审计了英利汽车2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。天健会计师事务所认为,英利汽车于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
英利汽车2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
来源:爱集微
#英利汽车#
#内部控制审计#
#天健会计师#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创