2026年04月01日,浙江世宝股份有限公司发布《浙江世宝股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论为,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,已按要求在所有重大方面保持有效财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价期至报告发出日无影响评价结论的因素。
评价范围涵盖公司及7家子公司,资产总额和营业收入合计均占合并报表的100%,业务包括组织架构、发展战略等,重点关注资金活动、采购业务等高风险领域。公司依据相关规范和方法开展评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷的认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷。
未来,公司将继续完善内部控制制度,规范执行,强化监督检查,促进可持续发展。