智云股份2025年度内部控制有效,多方面制度完善助力发展

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2026年04月03日,智云股份发布2025年度内部控制评价报告。公司依据相关法规要求开展评价工作,评价范围涵盖公司及下属各级公司,涉及内部环境、人力资源、货币资金管理等多方面业务。公司治理方面,建立了股东会、董事会及经营管理层,董事会下设四个专门委员会;内部审计设内审部监督检查;人力资源形成完整管理体系;货币资金、销售与回款、采购与付款等业务均有相应制度规范。公司还确定了内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷,且无其他需说明的重大事项。

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