*ST波导董事会审计委员会2025年履职尽责,推动公司规范运作

来源:爱集微 #*ST波导# #审计履职# #天健所#
570

2026年4月3日,*ST波导发布董事会审计委员会2025年度履职报告。报告期内,审计委员会成员由独立董事陈一红女士、应志芳先生及董事王海霖先生组成,主任委员为陈一红女士。

2025年,委员会共召开八次会议,审核通过相关议案并同意提交董事会审议。会议内容涉及内部审计工作汇报与计划、业绩预告审议、财务报表审阅、与审计机构沟通等。

在年度履职方面,委员会监督评估天健会计师事务所工作,认为其能胜任审计工作;指导内部审计工作,确保计划执行;审阅财务报告,认为真实准确;评估内部控制有效性,促进内控体系建设;协调公司各部门与外部审计机构沟通,推动财务和内控规范。

总体来看,审计委员会2025年切实履行审计监督职能,2026年将继续秉承原则,促进公司规范运作。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #*ST波导# #审计履职# #天健所#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...