朗科科技2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,将持续完善内控促发展

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2026年04月09日,朗科科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,按照企业内部控制规范体系,建立健全及评价内控有效性是董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是合理保证经营合法合规等,但内控有固有局限。

评价结论方面,在2025年12月31日(内部控制评价报告基准日),不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在重大方面保持有效财务报告内控;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且在基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖母公司及子公司,资产和营收占比均达100%,包括存储产品研产销等业务,涉及控制环境等要素,重点关注资金资产管理等风险。评价依据多部相关规定及公司内控制度。公司还区分财务与非财务报告内控确定了缺陷认定标准。

缺陷认定及整改情况显示,报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷;未发现非财务报告内控重大、重要缺陷,对一般缺陷已采取整改措施,未整改的将通过制度修订和流程梳理解决。

此外,报告期内无其他内控相关重大事项。公司将结合发展目标持续完善制度,开展评价和审计工作,确保内控有效性。

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