航天长峰2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年强化重点领域内控建设

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2026年4月10日,航天长峰发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,在内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司及6家控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括公司治理与业务流程层面多方面内容,重点关注销售、采购、财务管理等高风险领域。

公司依据相关规范和制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务报告内部控制无重大、重要、一般缺陷;非财务报告内部控制存在一般缺陷,已制定整改计划并落实,不影响控制目标实现。

2024年度内部控制一般缺陷已在年底前完成整改。本年度公司持续完善重点领域内控体系建设,2026年将利用大数据穿透监督,加大风控监督评价力度,强化外协外购、招标投标等重点领域内控建设。

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