泰凌微续聘安永华明审计,2025年年报审计工作顺利完成

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2026年04月10日,泰凌微电子(上海)股份有限公司发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。

2025年,公司续聘安永华明会计师事务所为财务报表及内部控制审计机构,财务报表审计费用148万元,内部控制审计费用40万元。安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,总部在北京,拥有执业资格,在证券业务服务方面经验丰富。2024年度业务总收入57.10亿元,A股上市公司年报审计客户155家。

安永华明对公司2025年度财务报表及内部控制进行审计,认为财务报表编制合规,公司保持了有效的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见的审计报告。审计中,安永华明与公司管理层和治理层就多方面进行了沟通。

审计委员会对安永华明进行严格核查和评价,认为其具备审计资质和能力。2025年12月22日和2026年3月30日,分别召开审计计划沟通会和工作沟通会议。2026年3月30日,审计委员会审议通过公司2025年年度报告等议案并提交董事会。

总体来看,审计委员会切实履行监督职责,认为安永华明审计表现良好,按时完成工作,审计报告客观完整。

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