2026年04月10日,中矿资源集团股份有限公司发布《内部控制审计报告(2025年度)》。按照相关要求,安永华明审计了中矿资源2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性;注册会计师的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推断未来有效性有一定风险。审计意见认为,中矿资源按照相关规范,于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中矿资源2025年度财务报告内部控制有效,彰显企业管理实力
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