航宇微2025年营收增长30.67%,审计报告揭示财务状况

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2026年4月10日,航宇微发布审计报告(大华审字[2026]0011004154号)。大华会计师事务所认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了航宇微2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

报告确定了两个关键审计事项。一是收入确认,2025年度合并营业收入为27,712.80万元,较上年增加6,504.94万元,增长率30.67%,因营业收入是关键业绩指标,对利润影响较大,所以将收入确认时点作为关键审计事项。审计应对包括评估内部控制、检查销售合同、函证应收账款等。二是应收账款坏账准备,截至2025年12月31日,合并财务报表中应收账款账面余额为89,027.40万元,计提坏账准备余额44,041.99万元,因涉及重大会计估计及判断,将其确认为关键审计事项,审计中对信用政策及内部控制进行评估和测试等。

此外,报告还披露了合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表等财务报表。如合并资产负债表显示,2025年末资产总计2,213,145,235.28元;合并利润表显示,2025年度净利润为 - 341,488,980.42元。

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