萤石网络披露2025年度财务公司关联交易存贷款业务情况,审计无保留意见

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2026年4月11日,德勤华永会计师事务所发布关于杭州萤石网络股份有限公司涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明。该所依据中国注册会计师审计准则审计了萤石网络2025年12月1日合并及母公司资产负债表等财务报表,并于2026年4月9日签发无保留意见的审计报告。

根据相关要求,萤石网络编制了2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况汇总表。德勤对汇总表与审计财务报表相关内容核对,未发现重大不一致,且除财务报表审计中关联方交易审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序。汇总表应与已审财务报表一并阅读,此说明仅用于向证券监管机构呈报相关业务情况。

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