2026年04月11日,国星光电发布内部控制审计报告。信永中和会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,审计了国星光电2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。国星光电董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见显示,国星光电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
国星光电2025年末财务报告内部控制保持有效
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