信音电子2025年度内控有效,制度完善助力业务健康运行

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2026年4月11日,长江证券承销保荐有限公司发布关于信音电子(中国)股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。信音电子董事会负责内控评价,审计部具体实施。评价范围涵盖多个子公司及多项业务,重点关注高风险领域。

公司建立了系统的风险评估体系和突发事件应急机制,完善了各类内部控制制度,涉及采购、生产、销售等环节。内控评价遵循规定程序,采用多种方法收集证据。

公司制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,2025年度未发现重大和重要缺陷。董事会认为现有内控有效,能保证业务健康运行,将持续完善内控体系。保荐机构认为信音电子内控制度符合要求,评价真实客观。

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