2026年4月14日,东安动力发布2025年度内部控制评价报告。
报告称,建立健全和实施内部控制、评价有效性及披露报告是董事会的责任。公司内控目标是保证经营合法合规等,但因固有局限仅能提供合理保证。
评价结论显示,基准日无财务与非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内控有效;基准日至报告发出日无影响评价结论的因素;内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致,审计报告对非财务报告内控重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。
评价范围包括公司及子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涵盖公司治理与业务流程层面主要业务和事项,重点关注多个高风险领域,无重大遗漏和法定豁免。
公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致,并分别明确了财务与非财务报告内控缺陷的定量和定性认定标准。报告期内,公司财务与非财务报告内部控制均无重大、重要缺陷和一般缺陷,也无未完成整改的重大和重要缺陷。
上一年度内部控制一般缺陷已整改,风险可控。2026年,公司将继续梳理和完善内部控制制度,加强执行和监督检查,优化环境,提升管理水平,防范风险,促进健康发展。