凯华材料董事会审计委员会2025年度履职尽责,推动公司规范治理

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2026年4月15日,凯华材料发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

审计委员会由三名成员组成,独立董事占2/3,主任委员为会计专业人士宋顺林。2025年共召开5次会议,审议了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案,均审议通过。

年度主要工作包括:审阅公司财务报告,认为其真实准确完整,会计政策选择符合规定;监督评估外部审计机构信永中和会计师事务所,认为其符合规定、经验丰富、具备独立性;协调治理层与外部审计机构的沟通配合,提高审计效率。

总体来看,2025年度审计委员会履职尽责,促进了公司规范治理和稳健发展。2026年,审计委员会将继续关注公司财务等重要事项,推动内部控制体系完善和财务管理规范化。

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