共达电声2025年财务报告内部控制有效,多领域管控完善

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2026年4月17日,共达电声股份有限公司发布容诚内部控制审计报告及2025年度内部控制自我评价报告。

容诚会计师事务所审计认为,共达电声于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

自我评价报告显示,公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作。评价范围涵盖公司及控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%。涉及治理结构、组织架构、人力资源管理等多项业务和事项。公司在各方面建立了完善的制度和流程,如资金管理建立授权批准程序,资产管理制定固定资产管理制度等。

在内部控制缺陷认定标准方面,公司区分财务报告和非财务报告内部控制,分别制定了定量和定性标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。

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