2026年04月17日,深圳市深科达智能装备股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,政旦志远(深圳)会计师事务所审计了深科达2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性;注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制的重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性。审计意见显示,深科达于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
深科达2025年末财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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