2026年04月18日,雷科防务发布内部控制审计报告。按照相关要求,中瑞诚会计师事务所审计了雷科防务2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。雷科防务公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,雷科防务于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
雷科防务2025年度财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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