易思维2025年度内控有效,2026年将深化体系建设

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2026年04月18日,易思维发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,按照企业内部控制规范体系规定,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。公司内部控制目标是保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论显示,在2025年12月31日内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖易思维多家子公司,纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占比均为100%,主要业务和事项包括治理结构、研发活动等,重点关注高风险领域如募集资金使用等。公司依据相关要求开展评价工作,确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,且无未完成整改的相关缺陷。

2025年公司内部控制执行有效,2026年将继续深化内部控制体系建设,优化环境,完善制度,规范执行,强化监督检查,提升内控管理水平,防范各类风险,促进健康持续发展。

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