恒烁股份2025年审计委员会履职出色,助力公司治理提升

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2026年04月18日,恒烁股份发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成,召集人为会计专业人士文冬梅女士。2025年共召开4次会议,全体委员参会且议案全部审议通过。会议审议了2024年内部审计工作报告、财务决算报告、年度报告等多项议案。

在履职方面,审计委员会严格监督及评估外部审计机构,认为容诚会计师事务所恪守职业道德、履行审计职责;指导内部审计工作,推动内控手册修订等治理升级举措;细致审阅公司各期财务报告,认为报告真实准确完整;评估内部控制有效性,助力公司内控体系建设;协调推进内外部审计高效协同,完善沟通机制。

总体而言,2025年审计委员会全面履行职责,推动公司治理水平提升。2026年将继续坚守原则,维护公司和股东权益。

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