2026年04月18日,长光华芯发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。
公司第二届董事会审计委员会由余玮、陈长军、于赢博三名成员组成,主任委员为余玮。2025年共召开四次会议,全体委员参加,议案均审议通过,涉及资金管理、报告审议、审计机构续聘等多项议案。
审计委员会主要工作包括:监督及评估外部审计,认为天衡会计师事务所能完成审计任务;审核公司财务信息,督促执行内部审计计划;审阅财务报告,认为其真实准确;评估内部控制有效性,公司内控制度成效良好;审核关联交易,认为交易合规;协调相关部门与外部审计机构沟通,促进财务和内控规范。
总体而言,2025年审计委员会履职尽责,促进公司规范治理。2026年将继续履职,强化事前审核,完善内控体系。