长光华芯2025年度财务报告内部控制有效,为投资者注入信心

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2026年4月18日,长光华芯发布《2025年度内部控制审计报告》。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,天衡审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长光华芯董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。此外,内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。审计意见表明,长光华芯于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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