2026年04月18日,信质集团发布《关于信质集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
容诚会计师事务所依据中国注册会计师审计准则审计了信质集团2025年12月31日的合并及母公司资产负债表等,并于2026年4月16日出具无保留意见审计报告。信质公司管理层编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
在非经营性资金占用方面,控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用资金小计3100210160元。在其他关联资金往来方面,涉及中信银行股份有限公司、台州恒质新材料有限公司等多家企业,往来性质包括经营性往来和非经营性往来。如与中信银行股份有限公司的往来为利息收入,属经营性往来;与台州恒质新材料有限公司部分往来为非经营性往来等。