海康威视2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷,运营管控有效

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2026年4月18日,海康威视发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。

评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响内控有效性评价结论的因素。

评价范围包括公司及控股子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%。重点关注业务涵盖公司治理与组织架构、企业文化、人力资源等多方面,高风险领域涉及资金管理、投资管理等。公司在各方面建立完善制度,如在公司治理上形成“决策—执行—监督”格局;在人力资源方面完善人才培养与激励机制等。

公司依据相关规定开展内控评价工作,确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务与非财务报告内部控制重大或重要缺陷,也无以前年度延续的此类缺陷情形。此外,公司无其他内部控制相关重大事项说明。

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