方邦股份2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,下年度强化内控管理

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2026年4月19日,方邦股份发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限性。

评价结论显示,在内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司及合并报表范围内的控股公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项众多,重点关注募集资金使用等领域,且无重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关规范和制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均无重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

上一年度无内部控制缺陷整改情况。报告期内,公司围绕内部控制五要素开展评价工作,并聘请审计。现有内控能满足管理要求。下一年度,公司将完善内控体系,加强制度执行监督检查,促进可持续发展。

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