华脉科技2025年度内控有效,多方面整改成果良好并将持续优化

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2026年4月21日,华脉科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,在内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自评价报告基准日至发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司本部及各子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及组织架构、发展战略等多项业务和事项,重点关注高风险领域,且无重大遗漏和法定豁免。公司依据相关规范确定内部控制缺陷认定标准,与以前年度一致。

在内部控制缺陷认定及整改方面,报告期内财务报告和非财务报告内部控制均无重大、重要及一般缺陷,且无未完成整改情况。

2025年6月27日,公司因关联交易、控股子公司担保管理及信息披露、募投项目管理及募集资金使用等问题收到监管措施及监管警示。公司针对这些问题采取了相应整改措施,如组织培训、合理安排审议时间、加强监控、增设复核环节等,整改结果良好。

2025年度公司内部控制体系运行良好,达到内控目标。下一年度,公司将根据内部组织架构调整及业务发展需求变化,继续优化内部控制体系,完善制度,规范执行,强化监督检查,建立长效机制。

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