2026年04月21日,天地数码发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则要求,天健会计师事务所审计了天地数码2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,情况变化可能使其不恰当或遵循程度降低,推测未来有效性有一定风险。审计认为,天地数码于2025年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天地数码2025年度财务报告内部控制被审计认定有效
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