万里扬审计委员会肯定天健2025年度审计工作,按时完成审计相关任务

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2026年4月21日,浙江万里扬股份有限公司发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

2025年度年审会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),成立于2011年7月18日,首席合伙人为钟建国。上年末合伙人250人,注册会计师2363人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。2025年业务收入总额29.88亿元,审计业务收入26.01亿元,证券业务收入15.47亿元,上市公司审计客户756家,审计收费7.35亿元,涉及多行业,同行业上市公司审计客户578家。公司于2025年经相关会议审议通过续聘天健所为2025年度审计机构。

天健所对公司2025年度财务报告和财务报告内部控制有效性进行审计,同时核查非经营性资金占用及关联资金往来情况并出具专项报告。认为公司财务报表编制合规,公允反映财务状况、经营成果和现金流量,公司保持了有效的财务报告内部控制,出具标准无保留意见审计报告。审计中就多项内容与公司管理层沟通。

审计委员会方面,2025年4月12日同意续聘天健所并提交董事会审议;与注册会计师和项目经理沟通审计相关事项并提出意见建议;2026年4月10日审议通过公司2025年度报告等议案并提交董事会审议。

总体来看,审计委员会严格履职,认为天健所在审计中表现良好,按时完成审计工作,审计行为规范,报告客观完整清晰及时。

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