百利电气审计委员会2025年勤勉履职,2026年将强化审计监督

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2026年04月22日,百利电气发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

报告期内,第九届董事会审计委员会由独立董事郝颖、徐洪海、张玉利组成,郝颖为主任委员。审计委员会共召开七次会议,审议通过多项议案,包括聘任总会计师、审计计划、财务报告等。

在履职方面,审计委员会监督及评估外部审计机构大信会计师事务所的工作,认为其具备资质,建议续聘;监督及评估内部审计工作,指导其开展;审阅公司4份定期财务报告,认为能真实反映财务状况和经营成果;监督及评估公司内部控制,未发现重大及重要缺陷;协调各方与外部审计机构沟通,保障审计工作顺利完成;依法承接原监事会监督职权;关注会计政策变更及计提减值准备等重大事项,未发现损害公司及股东权益情形。

2026年,审计委员会将恪守职责,聚焦内外部审计统筹与监督,完善内部审计制度,推进内控体系优化升级,保障财务信息披露质量。

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