2026年04月22日,同惠电子发布二〇二五年度内部控制审计报告。按照相关要求,致同会计师事务所审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同惠电子董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,同惠电子于2025年12月31日按照相关规范和规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
同惠电子2025年度财务报告内部控制有效,为企业稳健发展提供支撑
来源:爱集微
#同惠电子#
#内部控制审计#
#财务报告内控#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创