莱尔科技2025年度内控有效,2026年将持续优化内控体系

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2026年4月23日,莱尔科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限。

评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内控有效。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及其所有控股公司,资产与营收占比均达100%,涉及组织架构、发展战略等业务和事项,重点关注投资决策等风险领域。

公司依据相关规范和自身制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致。报告期内,财务与非财务报告内控均未发现重大和重要缺陷,一般缺陷已完成整改。

2025年,公司内控制度完善且执行有效。2026年,公司将遵循相关要求,结合业务实际,优化内控体系与流程,强化执行与监督,提升管理效能,防范经营风险。

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