跃岭股份2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障

来源:爱集微 #跃岭股份# #内控审计# #财务报告内控#
235

2026年4月23日,浙江跃岭股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,立信会计师事务所审计了跃岭股份2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是跃岭股份董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。同时,内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见显示,跃岭股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #跃岭股份# #内控审计# #财务报告内控#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...