2026年04月23日,威海市天罡仪表股份有限公司发布内部控制审计报告。大华会计师事务所按照相关要求,审计了天罡股份2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师则在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出,内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,天罡股份于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天罡股份2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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