世运电路2025年度内控有效,将稳步推进内控体系建设

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2026年4月22日,世运电路发布2025年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及多家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括公司治理、风险管理等,重点关注重大投资等多个高风险领域。公司依据相关规范确定内部控制缺陷认定标准,与以前年度保持一致。

在内部控制缺陷认定及整改方面,报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,一般缺陷通过监督机制及时纠正,不构成实质性影响。2025年度,公司全面评价内部控制制度实施有效性,聘请天健会计师事务所进行独立审计。下一年度,公司将继续按计划推进内部控制体系建设、自评与测评等工作,确保内控管理长效运行。

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