科博达2025年审计委员会履职良好,2026年将深化监督工作

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2026年04月24日,科博达发布2025年度审计委员会履职情况报告。公司第三届董事会审计委员会由5名委员组成,其中独立董事3名,会计专业人士1名,符合法规要求。

2025年度,审计委员会共召开5次会议,审议多项议案并听取内审部门汇报。主要工作包括指导内部审计,确保其规范有序;协调内外部审计及各方沟通,提升审计质量;监督评估众华会计师事务所,认为其审计服务尽责,建议续聘;全面审阅各期财务报表,认为报表编制合规、信息披露真实;评估公司内部控制,认为符合规范要求。

总体而言,2025年审计委员会履职规范,较好完成工作任务。2026年,审计委员会将强化履职能力,加强沟通协作,持续监督外部审计、深化内部审计指导、严格财务信息审阅、完善内部控制监督,维护公司及股东权益。

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