联建光电2025年度内控有效,将持续提升管理水平

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2026年04月24日,联建光电发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据相关规定和自身制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司及合并报表范围内全资子公司,资产和营业收入占比均达100%,主要业务和高风险领域也均有涉及。

公司制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。针对发现的一般缺陷,对整体经营管理无实质影响,且已基本完成整改。

未来,公司将继续梳理改进内部控制制度建设,完善风险监控体系,规范制度执行,强化监督检查与评价,提升内部控制及风险管理水平。

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