普利特2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年4月24日,普利特发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司在内部控制日常与专项监督基础上,以风险导向原则优化内控体系。评价结果显示,截至2025年12月31日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及全部控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及组织架构、战略规划等多项业务和事项,重点关注发展战略定位等风险领域。公司依据相关法规开展评价工作,制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷。此外,公司无其他内部控制相关重大事项说明。

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