2026年04月25日,兴瑞科技发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据企业内部控制规范体系等,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。董事会负责内控建立、实施与评价披露,审计委员会监督,经理层负责日常运行。内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。
评价结论表明,基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,且期间未发生影响评价结论的因素。
评价范围包括公司及子公司,资产和营收占比均达100%,业务涵盖人力资源、资金管理等多方面,重点关注子公司内控、关联交易等五个高风险领域。公司在各领域均有相应管理制度并有效执行。
评价工作依据企业内控规范体系等,区分财务和非财务报告内控确定缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,报告期内无其他重大内控信息。