北汽蓝谷2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平

来源:爱集微 #北汽蓝谷# #内部控制审计# #财务报告内控#
235

2026年4月25日,北汽蓝谷新能源科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,天职国际审计了北汽蓝谷2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北汽蓝谷董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计意见认为,北汽蓝谷于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #北汽蓝谷# #内部控制审计# #财务报告内控#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...