2026年04月25日,拉普拉斯新能源科技股份有限公司发布内部控制审计报告。容诚会计师事务所按照相关要求,审计了拉普拉斯公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。拉普拉斯公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,拉普拉斯公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
拉普拉斯2025年末财务报告内部控制有效,为投资者增添信心
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