崧盛股份2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年4月26日,崧盛股份发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司董事会依据《企业内部控制基本规范》等要求,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论表明,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按相关要求在重大方面保持有效财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自评价基准日至报告发出日,无影响内部控制有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及下属子公司,业务和事项包括公司治理、会计系统、投资、担保等,覆盖经营管理主要方面。公司依据相关法规开展评价工作,确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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