崧盛股份2025年财务报告内部控制被认定有效

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2026年4月26日,深圳市崧盛电子股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则要求,立信会计师事务所审计了崧盛股份2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和实施内部控制并评价有效性是崧盛股份董事会的责任,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险。审计认为,崧盛股份于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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