2026年04月26日,佳讯飞鸿发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,信永中和会计师事务所审计了佳讯飞鸿2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见显示,佳讯飞鸿于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
佳讯飞鸿2025年度财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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