格林达2025年度审计委员会履职尽责,助力公司治理水平提升

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2026年04月27日,格林达发布2025年度审计委员会履职情况报告。审计委员会由吴晖、蒋慧儿和叶宏伟三位委员组成,吴晖、叶宏伟为独立董事,吴晖为会计专业人士及召集人。

2025年度,审计委员会召开4次会议。4月15日第一次会议,审议多项报告、预案及议案;8月12日第二次会议,审议半年度报告及募集资金专项报告;10月14日第三次会议,审议第三季度报告;12月25日第四次会议,与年审会计师沟通年度审计工作。

履职方面,监督及评估外部审计机构,确认致同会计师事务所具备资格,满足独立性和专业性要求,同意续聘其为2025年财务及内控审计机构;指导内部审计工作,提出指导性意见;审阅财务报告,认为真实准确完整;评估内部控制有效;协调各方与外部审计机构沟通,提高审计效率。

总体而言,2025年审计委员会恪尽职守,促进财务信息披露真实准确完整。2026年将继续履职,健全内外部审计控制体系。

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